平成19年度一般会計予算は、依然として厳しい財政状況の中での予算編成となりましたが、総額105億5,723万4千円で、前年度当初予算比5.0%の増となりました。
歳入の主な財源としては、町税が全体の71.5%を占め、町債5.6%、地方消費税交付金4.1%、国庫支出金3.7%、繰入金3.4%などがあげられます。
歳出の主なものとしては、民生費が全体の26.8%を占め、つづいて総務費17.1%、教育費14.1%、土木費11.5%、衛生費10.4%となっています。
国民健康保険特別会計の予算総額は、36億5,128万1千円で、前年度当初予算に比べて、10.47%の増となっています。
老人保健特別会計の予算総額は、20億1,244万8千円で、前年度当初予算に比べて、3.3%の増となっています。
介護保険特別会計の予算総額は、10億9,962万7千円で、前年度当初予算に比べて、11.52%の増となっています。
下水道事業特別会計の予算総額は、10億1,522万9千円で、前年度当初予算に比べて、2.41%の減となっています。
水道事業会計の予算額は、収益的収入と資本的収入の合計が10億1,459万7千円、収益的支出と資本的支出の合計が10億9,585万1千円となっています。
単位(千円)
各会計名称 | 平成19年度 | 平成18年度 | 比較 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 10,557,234 | 10,059,084 | 498,150 | 5.0 |
国民健康保険特別会計 | 3,651,281 | 3,305,221 | 346,060 | 10.47 |
老人保健特別会計 | 2,012,448 | 1,948,132 | 64,316 | 3.30 |
介護保険特別会計 | 1,099,627 | 986,014 | 113,613 | 11.52 |
下水道事業特別会計 | 1,015,229 | 1,040,347 | △25,118 | △2.41 |
水道事業会計 | 1,095,851 | 1,133,492 | △37,641 | △3.32 |
合計 | 19,431,670 | 18,472,290 | 959,380 | 5.19 |
*水道事業会計は、収益的支出額と資本的支出額の合計額である。
歳入決算総額112億3,291万8,243円で、前年度決算に比べ、8.3%減
歳出決算総額105億6,217万70円で、前年度決算に比べ、9.5%減
となっています。
歳入歳出差引額6億7,074万8,173円となっています。
歳入決算総額35億2,464万8,200円で、前年度決算に比べ、7.1%増
歳出決算総額33億5,758万8,860円で、前年度決算に比べ、4.8%増
となっています。
歳入歳出差引額1億6,705万9,340円となっています。
歳入決算総額19億2,358万143円で、前年度決算に比べ、0.8%増
歳出決算総額18億6,628万6,774円で、前年度決算に比べ、1.7%増
となっています。
歳入歳出差引額5,729万3,369円となっています。
歳入決算総額10億1,388万9,789円で、前年度決算に比べ、17.5%増
歳出決算総額8億4,095万7,167円で、前年度決算に比べ、7.6%増
となっています。
歳入歳出差引額1億7,293万2,622円となっています。
歳入決算総額10億5,105万8,763円で、前年度決算に比べ、2.6%増
歳出決算総額10億1,508万278円で、前年度決算に比べ、3.0%増
となっています。
歳入歳出差引額3,597万8,485円となっています
水道事業会計の決算額は、収益的収入と資本的収入の合計が9億7,751万8,363円
収益的支出と資本的支出の合計が10億7,642万2,126円となっています。
単位(円)
各会計名称 | 平成18年度 | 平成17年度 | 比較 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 11,232,918,243 | 12,244,905,012 | △1,011,986,769 | △8.3 |
国民健康保険特別会計 | 3,524,648,200 | 3,291,488,569 | 233,159,631 | 7.1 |
老人保健特別会計 | 1,923,580,143 | 1,908,031,019 | 15,549,124 | 0.8 |
介護保険特別会計 | 1,013,889,789 | 862,867,708 | 151,022,081 | 17.5 |
下水道事業特別会計 | 1,051,058,763 | 1,024,763,689 | 26,295,074 | 2.6 |
水道事業会計 | 977,518,363 | 1,025,013,310 | △47,494,947 | △4.6 |
合計 | 19,723,613,501 | 20,357,069,307 | △633,455,806 | △3.1 |
*水道事業会計は、収益的収入額と資本的収入額の合計額である。
単位(円)
各会計名称 | 平成18年度 | 平成17年度 | 比較 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 10,562,170,070 | 11,670,467,664 | △1,108,297,594 | △9.5 |
国民健康保険特別会計 | 3,357,588,860 | 3,203,556,947 | 154,031,913 | 4.8 |
老人保健特別会計 | 1,866,286,774 | 1,835,869,437 | 30,417,337 | 1.7 |
介護保険特別会計 | 840,957,167 | 781,324,456 | 59,632,711 | 7.6 |
下水道事業特別会計 | 1,015,080,278 | 985,085,769 | 29,994,509 | 3.0 |
水道事業会計 | 1,076,422,126 | 1,096,584,788 | △20,162,662 | △1.8 |
合計 | 18,718,505,275 | 19,572,889,061 | △854,383,786 | △4.4 |
*水道事業会計は、収益的支出額と資本的支出額の合計額である。
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